审计问题整改闭环管理制度.docx

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审计问题整改闭环管理制度
为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提
升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,
结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项
到销项的全过程的管理闭环。
二、适用范围
各中心、区域、部门管理及以上人员
三、审计问题整改闭环管理系
所有针对审计中发现问题提出的审计建议,业务部分接
受以后,或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计
部门达成一致之后,纳入问题整改闭环管理机制,被审计部
门将整改计划量化为行动目标。
环管理主要包含:问题发现(立项) →责任确定
整 改实施→整改验收→评价考核(销项
四、职责与分
,审题相务部
经理为整改落实第一责任人,审计问题与某中心相关,需有
中心总监界定整改落实责任人的,中心总监作为第一责任人
审计问题与两个以上中心相关的,按审计部门建议的中心或
部门作为第一责任人
督办部门:公司监察中心监察
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验收部门:公司监察中心审计
整改任务完成时间:由整改部门责任人在《落实审计建
议计划表》中提报,并与审计部门达成一致。
验收标准:根据审计整改建议确定。
五、闭环管理程序
1.问题立项
审计部门在正式发布的内部审计报告或管理建议书中,
确认的、并针对性地提出审计整改建议的问题,报告或建议
书发布日,作为问题立项时间。
2.责任确定
部门或人员,须在问题立项7 日内,提交《
计划
能按审计建议整改的原因以及变通形式的改进计划;发送至
公司审计部门,审计人员就书面反馈的合理性进行评价,通
过审计部门评价的整改计划, 由审计部发监察部正式备
案, 作为被审计部门或人员的责任确定承诺。未通过审计
部门评 整改划,3 重新交。
3.整改实施
整改计划须按计划表中对应的开始时间及完成时间,列
入整改部门相关责任人的对应月份工作目标,分解量化为数
性指标,指标权重不得低于 5% 确保按计划落实。
4.整改验收
问题整改完毕,由责任部门或人员提出验收申请,审计
部门组织验收,责任部门应提交整改证据。验收通过后,审
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计部门将证据归档并登记审计台账,整改计划期内未通过验
收的,追究相关人员责任,并作为新的问题重新立项进行整
改。如遇不可抗力等特殊情况需延期整改的,或因经营情况
变化,整改计划应作出调整的,由整改责任人提出申请,经
中心总监书面审批,报审计部备案。
5.价考
整改计划完成时间对应月份,整改责任人关于计划落实
情况的考核数据,由审计部提报。审计问题整改完成率,作
为相关部门经理、中心总监的年度考核数据,由审计部门提
六、闭环管理规范要
smart
原则(具体的、可以衡量的、和目标是相关的、可达成的、
有明确时间限制的
七、闭环管理工作的执行纪律
1.问题立项后即纳入监察部检查监控范围,对整改落实
各环节未按期取得进展的检查并予以通报,重点监控整改计
划表及时提报的情况,按计划完成验收的情况
2.对于整改计划应列入月度目标的,须将该月工作目标
检视表通过 oa 报监察部备案。
3.未按期提交《落实审计建议计划表》的,中层每次
100 元成长赞助,高层每次 200 元成长赞助;未将整改计划
工作目标检视表的,中层每次 100
元成长赞助,高
200
每次 200
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标签: #计划 #审计

摘要:

审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。二、适用范围各中心、区域、部门管理及以上人员。三、审计问题整改闭环管理系统所有针对审计中发现问题提出的审计建议,业务部分接受以后,或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后...

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